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    內部審計

    內部審計是一項建立于企業內部的經濟監督活動。內部審計關注企業財務數據,并影響企業營運的各個環節,例如:內部管理、營銷策劃、營運風險、產品質量及企業營運環境等。BG真人館內部審計小組具有多年服務不同行業的實踐經驗,致力透過內部審計協助企業解決影響營運的各種問題。

    審計內容

    • 財務審計
    • 經營審計
    • 管理審計
    • 風險管理

    審計對象

    • 實物:對存貨、固定資產等進行審計
    • 賬務:對因提供、銷售商品或勞務產生的債權債務進行審計
    • 規則:對制度、標準、流程等的實施過程及結果進行審計
    • 責任人:對經濟責任人的期間責任、期末狀態進行審計

    我們的服務包括:

    • 經營審計
    • 合規性審計
    • 流程審計
    • 審核內部控制系統并提供改善方案
    • 協助建立內部審計機制
    • 培訓內部審計人員
    • 內部審計人員外派

    如欲查詢更多有關內部審計服務的資料,請與我們的專業顧問聯絡,我們將為您提供免費咨詢服務

    如對以上內容有任何疑問,請填寫以下表格,我們的專業顧問會盡快為您解答。
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